差旅费报销单是员工在因公出差后,用于报销相关费用的一种表格。以下是整理的差旅费报销单表格的详细信息以及示例。

出差信息
项目 |
内容 |
出差日期 |
起始日期和结束日期。例如:2019年12月20日至2019年12月24日。 |
出差地点 |
出发地和目的地。例如:从中原市到深圳。 |
差旅天数 |
实际出差天数。例如:往返路途2天,深圳住宿4天,共计6天。 |
出差事由 |
参加的技术交流会或其他出差目的。 |
预借差旅费 |
出差前预借的费用金额。例如:预借差旅费6000元。 |
费用明细
费用类型 |
金额 |
备注 |
城市间交通费 |
往返飞机票两张,每张900元,合计1800元。 |
交通方式及费用。 |
住宿费 |
住宿费发票1张,金额1500元。 |
住宿天数及每日费用。 |
伙食补助费 |
往返路途2天,每天补助伙食费80元,合计160元;在深圳住宿4天,每天补助伙食费100元,合计400元。 总计560元。 |
每日伙食补助标准。 |
公杂费 |
会议费发票1张,金额2000元;资料费发票3张,金额300元。 合计2300元。 |
其他相关费用。 |
合计费用 |
5660元。 |
所有费用的总和。 |
报销审批流程
审批阶段 |
负责人 |
审批内容 |
部门经理审核 |
技术部经理袁鹏。 |
审核出差事由及费用的真实性,并在报销单上签字确认。 |
财务部审核 |
会计主管张青、审核孙明。 |
审核报销凭证的合法性和金额的精确性,并签署详细的审核意见。 |
公司领导审批 |
公司领导张浩。 |
签字同意报销。 |
注意事项
项目 |
内容 |
填写要求 |
各项目应据实填写,必须列出详细的行程;报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写,不准有涂改的痕迹。 |
签字要求 |
签字时须用兰色或黑色墨水,其他颜色无效。 |
报销凭证 |
必须附上相关的支付凭证,如发票、收据等。 |
补助款项 |
如报销他人补助款项的,必须有该人员确认签名。 |
以上就是根据搜索结果整理的差旅费报销单表格的详细信息。希望这些信息能够帮助您更好地理解和填写差旅费报销单。
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