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差旅费报销单表格

差旅费报销单是员工在因公出差后,用于报销相关费用的一种表格。以下是整理的差旅费报销单表格的详细信息以及示例。
差旅费报销

出差信息

项目 内容
出差日期 起始日期和结束日期。例如:2019年12月20日至2019年12月24日。
出差地点 出发地和目的地。例如:从中原市到深圳。
差旅天数 实际出差天数。例如:往返路途2天,深圳住宿4天,共计6天。
出差事由 参加的技术交流会或其他出差目的。
预借差旅费 出差前预借的费用金额。例如:预借差旅费6000元。

费用明细

费用类型 金额 备注
城市间交通费 往返飞机票两张,每张900元,合计1800元。 交通方式及费用。
住宿费 住宿费发票1张,金额1500元。 住宿天数及每日费用。
伙食补助费 往返路途2天,每天补助伙食费80元,合计160元;在深圳住宿4天,每天补助伙食费100元,合计400元。 总计560元。 每日伙食补助标准。
公杂费 会议费发票1张,金额2000元;资料费发票3张,金额300元。 合计2300元。 其他相关费用。
合计费用 5660元。 所有费用的总和。

报销审批流程

审批阶段 负责人 审批内容
部门经理审核 技术部经理袁鹏。 审核出差事由及费用的真实性,并在报销单上签字确认。
财务部审核 会计主管张青、审核孙明。 审核报销凭证的合法性和金额的精确性,并签署详细的审核意见。
公司领导审批 公司领导张浩。 签字同意报销。

注意事项

项目 内容
填写要求 各项目应据实填写,必须列出详细的行程;报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写,不准有涂改的痕迹。
签字要求 签字时须用兰色或黑色墨水,其他颜色无效。
报销凭证 必须附上相关的支付凭证,如发票、收据等。
补助款项 如报销他人补助款项的,必须有该人员确认签名。

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